2008年注册会计师审计每日一题(6月9日)

2008年注册会计师审计每日一题(6月9日),第1张

2008年注册会计师审计每日一题(6月9日),第2张

单项选择题
◎下列审计程序中,属于控制测试的是( )。
A.向开户银行函证银行存款余额
B.抽取大额现金支票存根,检查是否经有关人员的签字批准
C.计算银行存款累计余额应收利息收入
D.检查资产负债表日的银行存款余额调节表中加计数是否正确

正确答案:B
答案解析:控制测试的目的是测试内部控制的一贯有效性,选项B中相关授权人员的签字批准属于是被审计单位的一项内部控制,因此属于是控制测试。选项ACD中列示的都是实质性程序。

位律师回复
DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
白度搜_经验知识百科全书 » 2008年注册会计师审计每日一题(6月9日)

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情