内审师资格考试内审计作用练习题39

内审师资格考试内审计作用练习题39,第1张

内审师资格考试内审计作用练习题39,第2张

1.未经授权许可访问系统不会对下列哪个方面产生负面影响?
A:关键表格的准确性;B:审计线索的可靠性;
C:开发人员访问生产系统的机会;D:对存取控制记录的定期审查。

2.内部审计师正在评价赊销的批准和监督情况,以下哪一个是控制薄弱环节?
A:销售部门负责确定客户的信用等级;B:董事会财务委员会定期审查赊销标准;
C:未能达到赊销标准的客户必须在发货时用现金支付货款;D:赊销部门负责批准对所有客户的运货。

3.有关背景:要求某大公司的内部审计师对公司的生产计划系统进行复核。利用在连接于本地局域网(LAN)的电脑上收集到的生产数据得到通过电子数据交换进行的采购情况。采购是根据下一个月的生产计划和已得到批准的材料需求计划(MRP)向经过批准的供货商购买的。每单位产品所需的零部件数量是由MRP确定的。
由于所需的生产零部件短缺,生产线一度停工。管理层希望了解产生这一情况的原因。为此目的请问下列审计步骤中哪一个为?

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